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2022年度孝感市民政局部门预算

发布日期:2022-02-22 浏览次数:35 字体:[ ]

2022年度孝感市民政局部门预算                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2022年部门预算表格

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

    1.拟订全市民政事业发展规划,制定部门标准并组织实施。

    2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.拟订社会救助标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    4.负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    5.负责行政区划、行政区域界线管理工作,承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,组织、指导县级行政区划界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。

    6.负责婚姻管理工作,推进婚俗改革。

    7.负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

    8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

    9.统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

    10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

    11.组织拟订促进慈善事业发展的规划,指导社会捐助工作。

    12.拟订社会工作、志愿服务标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

    13.完成市委、市政府交办的其他任务。

    14.职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

    15.有关职责分工。

    ①与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

    ②与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的孝感市行政区划图。

二、本部门机构设置情况

    根据上述职能,民政局设6个内设机构:办公室(政策法规科)、干部人事和规划财务科、社会救助和社会事务科、社会组织管理和社会工作科、基层政权建设和社区治理科(区划地名科)、养老服务和儿童福利科、机关党委、离退休干部科。市民政局机关行政编制为22名。其中:局长1名,副局长3名,正科级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部管理科科长1名)。局属事业单位6个:市社会福利和医疗康复中心(市康复医院、市社会福利院),正县级事业单位,其中,市康复医院为公益二类、市社会福利院为公益一类;市社会救助中心(市居民家庭经济状况核对中心),正科级参公事业单位,公益一类;市救助管理站(市未成年人社会保护中心),正科级事业单位,公益一类;市儿童福利院(市儿童福利指导中心),正科级事业单位,公益一类;市花园接兵站,正科级事业单位,公益一类;市社会福利有奖募捐办公室(自收自支预算管理单位),正科级事业单位,公益二类。

三、预算编报情况

预算数据包含局机关和社会救助中心、社会福利院、花园接兵站、儿童福利院、救助管理站、康复医院等6个财政供养独立核算单位数据。

2022年预算总收入17253.68万元,其中:一般公共预算拨款收入15371.48万元,政府性基金预算拨款收入1360万元。

2022年预算总支出17253.68万元,其中:基本支出13027.88万元,项目支出3703.6万元,其他支出522.2万元

四、预算收支增减情况说明

2022年预算收入17253.68万元比2021年减少1620.14万元。主要原因是福彩公益金项目支出减少,上级补助收入减少

2022年预算支出17253.68万元比2021年减少1620.14万元。主要原因是福彩公益金项目支出减少,上级补助收入减少

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市民政局2022年机关运行经费5501.46万元,主要包括:办公费26.15万元、印刷费33.1万元、水电费277.3万元、咨询费52.8万元、手续费2万元、邮电费5.8万元、物业管理费181.24万元、差旅费28.2万元、维修费90.3万元、会议费1万元、培训费10.6万元、公务接待费6.35万元、专用材料费2697.05万元、劳务费650万元、工会经费10.78万元、福利费1万元、公务用车运行维护费37.4万元、其他交通费25.07万元、其他商品和服务支出68.07万元,各类资本支出共计1295.95万元。较2021年减少366.06万元,主要原因是其他资本性支出减少

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2022年“三公”经费预算17.45万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费5.35万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费12.1万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算12.38万元。其下降原因主要是原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算3085.66万元,其中503.96万元用于办公设备及耗材显示屏、电脑、打印机等160万元用于购买车辆及发电机组400万用于购买医用耗材,26万元用于购买养老队伍建设培训设备458万元用于房屋修缮及维护等工程;1537.7万元用于物业管理、儿童服务审计、保险、车辆维护、社会工作服务、信息技术服务等2021减少645.93万元,主要原因是房屋修缮工程等工程项目减少

八、国有资产占用情况

截至202112月31日,孝感市民政局资产总计34435.04万元。其中:流动资产8902.71万元,占总资产比重25.85%;固定资产25532.33万元,占总资产比重74.15%。资产大幅增加是基建资产并入行政账,房屋及建筑物资产增加。

截至202112月31日,孝感市民政局固定资产25532.33万元。其中:房屋及建筑物类18881.92万元、通用设备类2922.19万元、家具及其他319.86万元、专用设备3359.22万元、车辆7.98万元其他41.16万元。资产大幅增加是基建资产并入行政账,房屋及建筑物资产增加

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市民政系统项目预算绩效评价资金4225.78万元。较2022年项目增加623.46万元,主要原因是本年福彩项目纳入预算绩效评价

十、政府性基金编制情况

2022年度政府性基金预算共安排1360万元,比上年减少633万元,主要是因福彩公益金属于以收定支,因福彩公益金收入减少,因此本年支出也相应减少 

十一、扶贫资金情况

十二、禁捕资金情况说明

 

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


 

部门预算公开表格目录

一、孝感市民政局2022年收支预算总表

二、孝感市民政局2022年收入预算总表

三、孝感市民政局2022年支出预算总表

四、孝感市民政局2022年财政拨款收支预算总表

五、孝感市民政局2022年一般公共预算支出表

六、孝感市民政局2022年一般公共预算基本支出表

七、孝感市民政局2022年政府性基金预算支出表

八、孝感市民政局2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、孝感市民政局2022年财政专项支出预算表


孝感市民政局2022年收支预算总表

表一



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

16731.48

一、基本支出

13027.88

其中:一般公共预算拨款

15371.48

其中:人员支出

7526.49

      政府性基金预算拨款

1360

      商品和服务支出

5501.39

事业收入


二、项目支出

3703.6

事业单位经营收入


三、其他支出

522.2

上级补助收入




附属单位上缴收入




其他收入

522.2







本年收入合计

17253.68

本年支出合计

17253.68

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金








收入总计

17253.68

支出总计

17253.68


孝感市民政局2022年收入预算总表

表二

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

16731.48

其中:一般公共预算拨款

15731.48

      政府性基金预算拨款

1360

事业收入


事业单位经营收入


上级补助收入


附属单位上缴收入


其他收入

522.2



本年收入合计

17253.68

上年结余(转)


动用事业基金




收入总计

17253.68


孝感市民政局2022年支出预算总表

表三






单位:

万元

功能分类科目

总计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

17253.68

13027.88

4225.8




2080201

行政运行

453.88

345.38

108.5




2080202

一般行政管理事务

50


50




2080206

社会组织管理

9


9




2080208

基层政权和社区建设

661.7


661.7




2080299

其他民政管理事务支出

422.78

49.68

373.1




2080501

归口管理的行政单位离退休

12.21

12.21





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.23

89.23





2081001

儿童福利

126.18

43.38

82.8




2081002

老年福利

826


826




2081005

社会福利事业单位

461.48

126.68

334.8




2081107

残疾人生活和护理补贴

293.9


293.9




2082001

临时救助支出

81


81




2101101

行政单位医疗

27.96

27.96





2210201

住房公积金

71.36

71.36





2101102

事业单位医疗

12.3

12.3





2082002

流浪乞讨人员救助支出

117.96

92.96

25




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0






2100205

精神病医院

12165.19

12145.19

20




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

1360


1360




2080502

事业单位离退休

11.55

11.55






孝感市民政局2022年财政拨款收支预算总表

表四



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

16731.48

一、基本支出

13027.88

其中:一般公共预算拨款

15371.48

其中:人员支出

7526.49

      政府性基金预算拨款

1360

      商品和服务支出

5501.39



二、项目支出

3703.6





本年收入合计

16731.48

本年支出合计

16731.48

上年结余(转)


结转下年






收入总计

16731.48

支出总计

16731.48


孝感市民政局2022年一般公共预算支出表

表五




单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

15371.48

13027.88

2343.6

2080201

行政运行

345.38

345.38


2080202

一般行政管理事务

50


50.0

2080206

民间组织管理

9


9.0

2080208

基层政权和社区建设

661.7


661.7

2080299

其他民政管理事务支出

169.08

49.68

119.4

2080501

归口管理的行政单位离退休

12.21

12.21


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.23

89.23


2081001

儿童福利

126.18

43.38

82.8

2081002

老年福利

826


826.0

2081005

社会福利事业单位

301.48

126.68

174.8

2081107

残疾人生活和护理补贴

293.9


293.9

2082001

临时救助支出

81


81.0

2101101

行政单位医疗

27.96

27.96


2210201

住房公积金

71.36

71.36


2101102

事业单位医疗

12.3

12.3


2082002

流浪乞讨人员救助支出

117.96

92.96

25.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0



2100205

精神病医院

12165.19

12145.19

20.0

2080502

事业单位离退休

11.55

11.55



孝感市民政局2022年一般公共预算基本支出表

表六




单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

13027.88

7526.49

5501.39

301

工资福利支出

7468.07

7468.07


1

基本工资

379.36

379.36


2

津贴补贴

159.85

159.85


3

奖金

11.07

11.07


4

改革性补贴

105.59

105.59


5

住房公积金

108.46

108.46


6

社会保障缴费

178.44

178.44


302

商品和服务支出

5501.39


5501.39

303

对个人和家庭的补助

58.42

58.42



孝感市民政局2022年政府性基金预算支出表

表七



单位:

万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

1360


1360

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1360


1360





















注:若无政府性基金预算,请在在预算数一栏填数值0


孝感市民政局2022年三公经费

表八

单位:万元

项目

预算数

合计

17.45

因公出国(境)费

0

公务接待费

5.35

公务用车购置及运行费

12.1

其中:公务用车运行维护费

12.1

      公务用车购置费

0


孝感市民政局2022年财政专项支出预算表

表九

单位:万元

项目

预算数

合计

2343.58

1.城乡社区建设工作经费

249

2.城市社区工作者队伍建设项目

409.7

3.社会组织财务审计

9

4.社会工作专业人才队伍建设工作经费

3

5.农村留守儿童督导员培训和未成年人保护工作经费

9.8

6.养老服务人员培训

5

7.80以上高龄老人补贴

821

8.市慈善工作经费

50

9.临时救助地方配套资金

81

10.社会救济人员补助(惠民殡葬)

17.4

11.无名尸体殡葬费用

20

12.困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

293.92

13.孝感市流浪乞讨人员救助管理费

25

14.重症精神病障碍患者管理治疗项目

20

15.“三无”人员供养经费

174.8

16.儿童专项

57.96

17.孤儿临时价格补贴

15

18.城乡低保专项工作经费

22

19.困难群众和民政服务机构春节走访慰问资金

60

 


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